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免抵退税申报错误的纠正方法

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发表于 2012-5-8 10:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  免抵退税申报错误的纠正方法

对前期申报错误的,当期可进行调整(或年终清算时调整),调整方法分为差额调整或全额调整。

  (1)差额调整法

  对前期少报出口额或低报征、退税率的,可在当期补报差额部分;前期多报出口额或高报征、退税率的,当期可以红字(或负数)差额数据冲减。

  (2)全额调整法

  首先用红字(或负数)将前期错误数据全额冲减,再重新按照实际数据全额申报。

  对于按会计制度规定允许扣除的运费、保险费和佣金,与原申报时预估入帐值有差额的,或者本年度出口货物发生退运的,也可按上述两种方法分别在下期或在年终清算时一并进行调整。
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